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財政工作總結(jié)工作計劃

時間:2022-11-03 22:29:14 工作總結(jié) 投訴 投稿

財政工作總結(jié)工作計劃匯編五篇

  日子如同白駒過隙,不經(jīng)意間,我們的工作又進入新的階段,為了今后更好的工作發(fā)展,請一起努力,寫一份計劃吧。相信大家又在為寫計劃犯愁了吧?以下是小編為大家整理的財政工作總結(jié)工作計劃5篇,希望對大家有所幫助。

財政工作總結(jié)工作計劃匯編五篇

財政工作總結(jié)工作計劃 篇1

  收到通知后,我局高度重視,及時組建專班,認真梳理20xx年工作成績和亮點工作,并結(jié)合工作實際,對20xx年發(fā)展思路、奮斗目標和重點工作進行謀劃。現(xiàn)將有關情況報告如下:

  一、20xx年工作總結(jié)

  (一)地方一般公共預算收入(市目標考核項目)。預計全年地方一般公共預算收入完成60000萬元,占預期目標的92.9%,同比增長6.8%。其中:稅收收入預計完成36000萬元,占預期目標的85.7%,同比增長15.2%;非稅收入預計完成24000萬元,占預期目標的106.2%,同比減少3.8%。預計地方一般公共預算收入總量居全市縣區(qū)第4名,增速居全市第1名(預測排名均不含經(jīng)開區(qū),下同)。

  (二)政府性基金預算收入。預計全年政府性基金預算收入完成xx0000萬元,占預期目標的179.1%,同比增長13.3%。

  (三)稅收收入占地方公共財政收入比重(市目標考核項目)。預計全年稅收收入占地方公共財政收入比重為60%,同比增長4.4個百分點,居全市第4名。

  (四)財政八項支出。預計全區(qū)財政八項支出實現(xiàn)283300萬元,同比增長10%。

  (五)涉農(nóng)資金整合?茖W編制統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金方案及調(diào)整方案,預計全年到位統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金28449萬元,較年初計劃整合涉農(nóng)資金減少13261.1萬元(因政策調(diào)整,均為中央財政涉農(nóng)資金)。

  (六)政府債務管理。已爭取到位政府性置換債券資金34292萬元、再融資政府債券10065萬元、新增土地專項債券23000萬元、新增債券32326萬元。預計全年累計爭取到位政府性債券轉(zhuǎn)貸資金近100000萬元。

  (七)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理。印發(fā)《XX市XX區(qū)村級財務管理辦法》。成功爭取為全省xx個農(nóng)村綜合改革試點縣區(qū)之 一,獲農(nóng)村人居環(huán)境整治資金1xx2萬元。XX區(qū)財政局和群樂鎮(zhèn)財政所鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作被省財政廳通報表揚。

  (八)政府與社會資本合作。開工建設PPP項目8個,投資總額43.61億元,到位資金16.5億元,完成投資15.78億元。正在推進識別的XX市城鎮(zhèn)污水處理設施建設和城鄉(xiāng)垃圾處理設施建設PPP項目2個,預計在年底前順利通過報審。

  二、存在的.主要問題

  一是收入減少因素增多。按照《財政部關于進一步規(guī)范地方財政收入秩序的通知》(財預〔20xx〕31號)規(guī)定,預計全區(qū)稅收減收6000萬元以上。二是收支矛盾日益凸顯。目前,預算執(zhí)行中僅收到上級新增實際可用財力7915萬元,而財政新增剛性支出已達93823萬元,財政收支矛盾突出。三是政府債務增長較快。經(jīng)測算政府性債券還本付息20xx年需2.6億元、20xx年需7.38億元、20xx及以后年度需38.17億元。今年一般債券還本支出1.2億元未納入預算,政府債券還本付息壓力劇增。四是資金調(diào)度壓力增大。目前,由于新區(qū)經(jīng)濟基礎薄弱,可調(diào)控財力規(guī)模小,為支持征地拆遷和脫貧攻堅等重點項目建設,已大額超調(diào)資金保障各項支出,財政運轉(zhuǎn)較為困難。

  三、20xx年工作計劃

  (一)明確財政收支目標。受稅收征收政策調(diào)整和減費減稅等影響,結(jié)合財政實際,20xx年全區(qū)地方一般公共預算收入安排為65000萬元(其中稅收占比達到62%以上),同比增長8.3%。其中:稅收收入40300萬元,增長11.9%;非稅收入24700萬元,增長2.9%。一般公共預算支出安排為45億元。全區(qū)政府性基金預算收入安排為14億元,支出安排為12億元。

  (二)積極籌措建設資金。加大向上級部門匯報爭取力度,力爭上級補助收入總量達到32億元。加大政府債券發(fā)行爭取力度,力爭各類債券轉(zhuǎn)貸收入達到10億元。加大土地出讓經(jīng)營力度,力爭全年實現(xiàn)土地出讓價款總收入15億元。

  (三)持續(xù)整合涉農(nóng)資金。力爭統(tǒng)籌整合上級和本級涉農(nóng)資金25000萬元,統(tǒng)籌兼顧貧困對象和非貧困對象,做到有序安排、高效使用,確保順利完成年度目標任務,鞏固提升脫貧攻堅成果。

  (四)加強PPP項目管理。積極推進在項目加快實施,強化項目監(jiān)督管理。在政府支出責任10%紅線范圍內(nèi),加強新籌備PPP項目審核把關。主動與上級財政部門對接溝通,爭取再包裝一批PPP項目進入省級和國家級項目庫。

財政工作總結(jié)工作計劃 篇2

  20xx年下半年,財政工作任務非常艱巨,我們必須聚焦重點,精準發(fā)力,統(tǒng)籌兼顧,扎實推進,主要做好以下工作:

  (一)強化財源建設,確保收入增長。

  積極融入絲綢之路經(jīng)濟帶建設戰(zhàn)略,依托資源優(yōu)勢,緊緊圍繞綠色有機農(nóng)副產(chǎn)品加工、化工新材料、裝備制造三大產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展以生態(tài)工業(yè)為“主板”的財源建設體系,實現(xiàn)財源可持續(xù)增長。落實各項優(yōu)惠政策,創(chuàng)新工作方式,加大招商引資力度,積極引進國內(nèi)外大中型企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè)、省內(nèi)外優(yōu)強企業(yè)入駐我縣,進一步提高招商引資資金到位率。嚴格執(zhí)行財政扶持政策,加大融資、貼息支持力度,積極引導和支持縣內(nèi)企業(yè)積極運用市場化方式籌措資金,在嫁接改造、資源配置等方面加大投入,改造升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),增強競爭優(yōu)勢;加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財政收入結(jié)構的分析研究,密切關注財政體制改革動態(tài),加強稅收征管,嚴格依法治稅,完善綜合治稅機制,切實采取有效措施齊抓共管,力爭稅費收入雙增收。

  (二)狠抓項目爭引,力促經(jīng)濟發(fā)展。

  把抓項目與促發(fā)展相結(jié)合,緊扣國家產(chǎn)業(yè)支持政策導向,充分發(fā)揮財政職能,搶抓政策機遇,準確把握項目信息,結(jié)合我縣實際,積極調(diào)動部門積極性,強化政策研究,精準謀劃項目,全力做好項目的篩選申報,積極爭取一大批投資規(guī)模大、科技含量高、帶動能力強的重大產(chǎn)業(yè)項目、基礎設施項目、文化旅游項目和城市建設項目,在壯大經(jīng)濟實力、增加財政收入、完善城市功能、促進群眾增收等方面,發(fā)揮有力的`支撐帶動作用;發(fā)揮財政資金的引導、杠桿效應,創(chuàng)新財政資金運用方式,完善投融資平臺,大力推進政府與社會資本合作(PPP)模式,發(fā)動社會力量支持重點項目建設;強化項目管理,建立動態(tài)監(jiān)管平臺,相關職能部門要切實加強批后監(jiān)管,跟蹤檢查,確保項目早落地、早見效;積極引導、鼓勵各級各部門,動用各方力量,大力爭取上級補助資金,切實增加地方可用財力。

  (三)優(yōu)化支出結(jié)構,保障改善民生。

  按照“堅守底線、突出重點”的工作思路,硬化預算管理,繼續(xù)從嚴控制、壓減一般性支出,牢固樹立過緊日子的思想,切實保障和改善民生,將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜;落實農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制,完善家庭經(jīng)濟困難學生資助政策體系,保證各項資金落實到位,統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)教育基礎設施建設,推進教育均衡發(fā)展;加大社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生體制改革;創(chuàng)新社會救助體系,提高困難群眾生活保障水平;落實積極就業(yè)政策,支持開展城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)培訓,重點扶持困難群體就業(yè);推進廉租住房和農(nóng)村危舊房改造建設,努力改善城鄉(xiāng)居民的住房條件;大力做好精準扶貧工作,完善財政穩(wěn)定投入機制,通過加大財政投入、整合扶貧資金、創(chuàng)新金融扶貧機制等措施,打好精準扶貧攻堅戰(zhàn);建立財政支農(nóng)支出穩(wěn)定增長機制,落實發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)規(guī);(jīng)營、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)科技進步等扶持政策,加快發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè),帶動農(nóng)民就業(yè)致富;認真落實各項財政惠農(nóng)補貼政策, 做好農(nóng)村綜合改革各項工作,支持農(nóng)村基礎設施、“美麗鄉(xiāng)村”建設等項目,切實改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

  (四)深化財政改革,提高理財水平。

  增強依法理財?shù)呢熑胃校詫嵤┬隆额A算法》為突破口,扎實推進法治財政建設。完善財政重大事項決策機制,明確財政重大事項界定范圍,實行依法決策;全面規(guī)范財政行政行為,梳理財政職權清單,強化對內(nèi)部權力的制約;建立預算約束機制,明確財政支出責任,加快支出進度,提高財政資金使用效率;繼續(xù)加大盤活財政存量資金力度,并建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制,徹底盤活存量資金,加大財政資金統(tǒng)籌使用力度;加強政府性債務管理,對政府性債務實行規(guī)?刂,分類納入預算管理,建立健全“借、管、還”相統(tǒng)一的機制。規(guī)范政府舉債融資方式,積極推行PPP模式,創(chuàng)新融資思路和方式,吸引社會資本的參與,并逐步加快融資平臺轉(zhuǎn)型,降低財政風險,以緩解地方財政資金不足的局面;深化支出績效管理,強化財政資金的全程監(jiān)管,探索建立以信息化為支撐,績效評價、資產(chǎn)管理、投資評審、財政監(jiān)督、政府采購、國庫集中支付與預算管理有機結(jié)合、彼此制衡的“六位一體”財政運行管理新機制;加強隊伍建設,增強干部責任意識、服務意識、廉政意識,提高工作執(zhí)行力,以高度的責任心和敬業(yè)精神,努力推動財政事業(yè)健康發(fā)展。

財政工作總結(jié)工作計劃 篇3

  今年以來,財政局在縣委、縣政府的正確領導和上級財政部門的悉心指導下,緊緊圍繞全縣中心工作,切實把握財政工作重點,積極履行財政職能職責,進一步深化和完善財政體制改革,強化工作措施,優(yōu)化服務水平,發(fā)揮職能作用,不斷促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定,較好完成了各項目標任務。

  一、上半年工作開展情況

  (一)財政收支情況

  通過稅源監(jiān)控、稅種比對、綜合分析等方式杜絕偷稅漏稅,提高稅源管理、規(guī)律解讀和稅收挖掘能力。堅持稅收征管的原則和底線,杜絕提前征收、違規(guī)多征或免征、緩征稅款等行為,確保財政收入既有量的增長,又有質(zhì)的提升。上半年,全縣財政總收入完成x億元,完成年初預算x%,增長x%。其中,一般公共預算收入完成x億元,增長x%;稅收收入完成x億元,增長x%。累計完成一般公共預算支出x億元,增長x%。

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  1.整合資金保障重點支出。通過壓縮一般性支出、整合專項資金等措施,積極籌措民生工程需要安排、配套的資金,打足財力,不留缺口。上半年,民生八項支出17.2億元,占一般公共預算支出的x%,增長x%。計劃統(tǒng)籌各類整合資金x萬元,實際整合資金規(guī)模x萬元,整合比例x%,完成支出x萬元,支出率x%,為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供堅實的資金保障。

  2.清理盤活財政存量資金。存量資金清理包括20xx年及以前年度部門預算單位預算內(nèi)、政府性基金和其他資金結(jié)轉(zhuǎn)指標。截止6月底,統(tǒng)籌盤活部門預算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金3600萬元。

 。ㄈ┴敹愺w制改革工作

  1、推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算改革。印發(fā)新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革實施意見,按照稅收權重對財政資金進行分配,建立事權與財權相匹配的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制,極大激發(fā)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展活力,促進了鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟社會快速發(fā)展。

  2、完善稅收征管機制。進一步研究厘清國稅、地稅及其他部門的稅費征管職責劃分,進一步激發(fā)國稅、地稅征收工作積極性。

  3、規(guī)范政府舉債行為。建立健全地方政府性債務風險應急處理工作機制,將一般債務收支納入一般公共預算,將專項債務收支納入政府性基金預算。償債資金按照《預算法》要求規(guī)范管理。對債務進行全面梳理和摸底排查,杜絕除省財政廳代理發(fā)行地方政府債券以外的形式融資以及除外國政府和國際經(jīng)濟組織貸款轉(zhuǎn)貸外債務擔保。

 。ㄋ模﹫(zhí)行財經(jīng)紀律情況

  1、著力做好集中整治專項檢查。深入開展違規(guī)發(fā)放津補貼績效工資等專項治理工作,全縣應自查的99個預算單位全部開展了自查自糾,自查面x%。扎實推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)“小金庫”治理工作,目前通過自查發(fā)現(xiàn)“小金庫” 20 個(其中“小金庫”賬戶 3 個),金額共計 x元,已上繳財政專戶金額x元,撤銷“小金庫”賬戶 3個,3人受到黨內(nèi)警告處分,1人受撤職處分。

  2、深入開展扶貧領域作風的問題專項治理工作。開展了xx縣財政系統(tǒng)20xx年脫貧攻堅“春季攻勢”、夏季整改等專項行動,要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)財政所開展自查自糾,列出問題清單,逐一制定整改措施,化解財政扶貧資金“結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)”,確保資金安全高效運行。

  3、全面加強投資評審管理。截止6月底,已完成項目評審50個,審結(jié)率x%,送審總金額x萬元,審定金額x萬元,審增金額x萬元,審增率x%;審減金額x萬元,審減率達x%。

  (四)認真做好縣委、縣政府部署的各項重點工作

  1、認真貫徹全省作風建設大會精神,聚焦“怕慢假庸散”作風突出問題,在全縣率先啟動了干部輪崗。在全系統(tǒng)開展“中梗阻”專項治理工作。

  2、按照縣委縣政府分配的13戶棚改任務,我局采取有效措施,真抓實干,攻堅克難,敢于擔當,目前,12戶棚改對象已完成簽訂協(xié)議,1戶正在擬訂簽訂協(xié)議。

  二、存在的問題

  一是財政收入質(zhì)量不高。由于稅源面不廣,稅收結(jié)構過于單一,稅收占比長期偏低,1-6月稅收占財政總收入的比重為70.4%,比全市平均稅收占比低7個百分點,排名在全市靠后。

  二是支出壓力很大。上級要求重點保障和改善民生的目標,對地方財政保障能力提出了更高的`要求,保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生等剛性支出需求不斷增加。落實機關事業(yè)單位工作人員各項待遇仍需大量資金,重點項目建設還將有大量的后續(xù)支出,資金缺口較大。

  三是融資難度加大。隨著國家政策收緊,政府融資的渠道越來越窄,難度也越來越大。

  三、下半年工作安排

  1、加強稅源調(diào)研分析和稅收征管調(diào)度, 加大征管力度,落實精細化征管措施,嚴控建筑行業(yè)和房地產(chǎn)稅收。

  2、全力搶抓重點融資項目,緊盯國家仍未對棚改融資關上大門,積極跟進政策性銀行的相關項目融資。

  3、加大稽查力度,千方百計擴大土地收入,增加政府性基金收入,確保已實現(xiàn)的收入應收盡收,足額征繳入庫。

  4、嚴格控制支出。督促各單位加快上級專項項目實施,壓縮本級項目支出,全力保工資、保穩(wěn)定、保運轉(zhuǎn)。

  5、積極推進PPP工作。合理謀劃好我縣PPP項目,推動城鄉(xiāng)生活垃圾一體化項目建設。

  6、 認真做好縣委、縣政府部署的各項重點工作。

財政工作總結(jié)工作計劃 篇4

  公共財政預算收入:累計完成9046萬元,占預算的31.19%,同比增收985萬元,增長12.22%。

  大口徑財政收入:累計完成17818萬元,占預算的32.57%,同比增收734萬元,增長4.30%。

  分系統(tǒng)完成情況:國稅系統(tǒng)6541萬元,占預算的24.68%,增收4255萬元,增長186.13%;地稅系統(tǒng)3461萬元,占預算的40.72%,減收2999萬元,下降46.42%;財政系統(tǒng)7816萬元,占預算的39.68%,減收522萬元,下降6.26%。

  主要項目:稅收收入完成9845萬元,占預算的28.38%,增長14.46%,其中:消費稅113萬元,占預算的47.08%,增長26.97%;增值稅5345萬元,占預算的21.73%,增長224.33%;企業(yè)所得稅1665萬元,占預算的49.70%,增長37.49%;個人所得稅941萬元,占預算的94.10%,增長72.34%;資源稅16萬元,上年無此項收入;城市維護建設稅261萬元,占預算的39.55%,增長7.85%;房產(chǎn)稅195萬元,占預算的39.00%,增長33.56%;印花稅75萬元,占預算的52.08%,增長41.51%;城鎮(zhèn)土地使用稅281萬元,占預算的18.99%,增長1.81%;土地增值稅178萬元,占預算的92.71%,增長249.02%;車船稅469萬元,占預算的55.18%,增長6.11%;耕地占用稅87萬元,占預算的16.73%,增長16.00%;契稅219萬元,占預算的19.21%,下降47.10%。非稅收入完成7973萬元,占預算的39.84%,下降6.01%,其中:專項收入341萬元,占預算的38.66%,下降29.84%;行政事業(yè)性收費收入590萬元,占預算的'20.73%,下降2.96%;罰沒收入812萬元,占預算的24.02%,下降43.18%;國有資源有償使用收入2359萬元,占預算的58.98%,增長264.04%;捐贈收入11萬元;政府住房基金收入90萬元;其他收入1077萬元,占預算的35.90%,下降23.07%%;政府性基金收入2693萬元,占預算的45.61%,下降31.13%。

  財政預算支出:累計完成91021萬元,占預算的54.70%,同比增支9402萬元,增長11.52%。其中:一般公共服務9171萬元,增長7.33%;公共安全3043萬元,增長19.47%;教育19276萬元,增長12.45%;科學技術116萬元,增長2.65%;文化體育與傳媒918萬元,增長30.40%;社會保障和就業(yè)14830萬元,增長3.42%;醫(yī)療衛(wèi)生9608萬元,增長6.78%;節(jié)能環(huán)保2379萬元,增長49.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務1896萬元,增長24.17%;農(nóng)林水事務16545萬元,增長8.79%;交通運輸874萬元,增長49.15%;資源勘探電力信息等事務216萬元,下降81.77%;商業(yè)服務業(yè)等事務264萬元,下降3.30%;國土資源氣象等事務1331萬元,增長4.89%;住房保障支出5296萬元,增長2.38%;糧油物資儲備管理事務153萬元,增長1.32%;其他支出28萬元,下降68.89%;債務付息支出730萬元。政府性基金支出4347萬元,增長195.71%。

財政工作總結(jié)工作計劃 篇5

  今年,XX縣財政局在縣委、縣政府的正確領導XX縣人大、縣政協(xié)的支持幫助下,在上級財政部門的指導下,順利完成了財政工作各項目標任務。

  今年全縣財政收支情況

  今年,全縣財政總收入完成128,037萬元,完成年度計劃的103.04%。公共財政預算收入完成28,803萬元,完成年度計劃的108.8%,比上年增收5,783萬元,增長25.12%,增長速度排名全市各縣(區(qū))第一,超額完XX縣委縣政府下達的收入任務。其中:稅收收入完成21,457萬元,比上年增收4,158萬元,增長24.04%,占全縣公共財政預算收入的74.5%;非稅收入完成7,346萬元,比上年增收1,624萬元,增長28.39%,占公共財政預算收入的25.5%。全縣財政總支出完成107,550萬元,占年度計劃的84.15%,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20,253萬元,一般公共服務支出超過了30%的增長目標。

  今年全縣財政主要工作

  今年,財政部門自覺樹立全局意識,主動作為,突出做好以下幾方面的工作:

 。ㄒ唬┏浞职l(fā)揮財政職能作用,大力培植財源,強化征管,實現(xiàn)財政收入的穩(wěn)步增長。一是支持擴大固定資產(chǎn)投資項目建設,加快重點項目建設,培植新的稅收增長點。二是深入開展財稅源調(diào)查,抓好重點稅源企業(yè)跟蹤服務,培育稅源,確保財政穩(wěn)定增收。三是認真落實縣委、縣政府相關財政政策,堅持抓大不放小的方針,大力支持和配合稅務部門強化稅收征管,多措并舉組織收入。四是完XX縣級非稅網(wǎng)建設,加強非稅收入的征管,增強政府的可調(diào)控財力。

 。ǘ⿵娀A算,嚴控支出,全力保障社會事業(yè)健康發(fā)展。一是認真做好預算編制工作?茖W編制了今年的預算收支草案,并經(jīng)縣十四屆人大四次會議審議通過。二是強化預算執(zhí)行,量力而行保重點。優(yōu)先保障了財政供養(yǎng)人員工資、政府機關運作、社會保障、農(nóng)業(yè)、教育、科技、衛(wèi)生等重點支出。三是嚴格支出管理,從嚴控制一般性支出。壓縮一般公用經(jīng)費支出,從嚴從緊編制相關支出預算,降低行政運行成本,積極建設節(jié)約型政府。

 。ㄈ┥罨斦w制改革,積極推進財政管理科學化、精細化管理。一是深化國庫集中支付改革,優(yōu)化財政審核撥付新流程,全年實現(xiàn)國庫集中支付金額68,576萬元,其中辦理直接支付59,088萬元,授權支付金額9,488萬元。二是深化部門預算改革。按照《預算法》的要求和上級財政有關收支政策,嚴格按照預算編制的有關開支標準,細化基本支出和項目支出預算。三是深化政府采購制度改革,進一步規(guī)范操作流程,強化資金管理。采購部門全年受理了90個單位的政府集中采購,累計采購宗數(shù)577宗,采購預算金額29,124萬元,實際采購金額27,747萬元,節(jié)約資金1,377萬元,節(jié)約率為4.73%。

 。ㄋ模┩晟瀑Y產(chǎn)管理制度,積極做好公共資產(chǎn)管理和運營創(chuàng)收工作。加大公共資產(chǎn)管理的'規(guī)范性建設,健全資產(chǎn)管理制度體系,推進資產(chǎn)管理與預算管理的有機結(jié)合,引入市場競爭機制,加強國有資產(chǎn)管理及運營,取得較好效果,圓滿完XX縣下達的5,000萬元創(chuàng)收任務。

 。ㄎ澹┘哟竺裆度肓Χ,積極推進基本公共服務均等化。按照“;、廣覆蓋、提層次”的原則,積極推進教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等社會事業(yè)發(fā)展。教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、社會保障和就業(yè)支出分別達到23,486萬元、11,725萬元、18,223萬元。

 。┓e極推行財政投資評審工作,組建土地儲備中心機構。上半年完成了財政投資評審中心人員調(diào)整,建立完善了相關投資評審工作制度,8月份正式投入運作,全年共評審26個項目,評審金額達17,605萬元,經(jīng)評審核減678萬元,核減率3.85%,進一步提高了財政資金使用效率。為加快土地儲備工作進展,完善土地儲備中心架構, 8月份公開招錄了三名專業(yè)技術人員,并完成領導干部調(diào)整,會同國土部門及相關鎮(zhèn)(街)政府策劃了今年土地收儲工作方案。

 。ㄆ撸┓e極保障救災復產(chǎn)工作順利開展!5·16”“8·16”水災發(fā)生后,我局充分發(fā)揮財政部門職能作用,按照特事特辦、急事急辦原則,籌集救災資金200萬元,第一時間將資金撥付到位,保證了全縣災民及時安置和救助,同時積極聯(lián)系縣直相關部門,爭取上級資金1,875萬元用于救災復產(chǎn)和重建家園。由局領導帶領精干力量深入遙田鎮(zhèn)茶江村開展抗洪救災工作。

  明年工作計劃

 。ㄒ唬┥罨敹愺w制改革,提高財政管理科學化、精細化水平。一是抓好部門預算、國庫集中支付及公共資產(chǎn)管理和運營的各項改革。二是研究和探索實行基本公共服務均等化的財政改革課題。三是探索完善績效財政管理機制,建立健全財政資金科學評價和精細化配置機制。

  (二)全力組織收入,確保財政收入穩(wěn)步增長,優(yōu)化財政支出結(jié)構。將非稅收入全部納入預算管理,確保公共財政預算收入實現(xiàn)增長15%的目標。

 。ㄈ﹥(yōu)化支出保重點,支持經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展,為全縣經(jīng)濟建設提供資金保障。

  (四)繼續(xù)加大國有資產(chǎn)管理經(jīng)營力度,創(chuàng)新經(jīng)營機制。繼續(xù)強化國有資產(chǎn)管理,完善國有資產(chǎn)運營架構,拓寬增收渠道,盤活國有資產(chǎn)。爭取國有資產(chǎn)運營全年創(chuàng)收4000萬元以上。

 。ㄎ澹┘訌娍h理財工作制度建設。一是完善投資評審工作,全面開展政府投資評審工作,進一步加強對政府投資項目監(jiān)管,提高財政資金使用效率。二是加大土地儲備力度,提高土地使用效率,增強土地資源效益,為全縣發(fā)展提質(zhì)擴容提供土地資源。

  今年,我局在市局和區(qū)委、政府的正確領導下,堅持以科學發(fā)展觀為指導,全面貫徹黨的十八大精神和全市國稅工作會議精神,圍繞深化稅收征管改革和推進稅收文化建設兩項重點工作,堅持依法行政,突出納稅服務和稅源征管兩大核心業(yè)務,通過“補短板、強基礎”,提高隊伍建設和黨風廉政建設,全面推進曲江國稅工作新發(fā)展,F(xiàn)將我局20xx開展工作情況及20xx年工作計劃報告如下:

  、全年主要開展工作情況

 。ㄒ唬┮越M織稅收收入為中心,加強稅收征管力度

  去年轄區(qū)重點稅源企業(yè)生產(chǎn)銳減,稅源增長乏力,稅收收入任務壓力極大。經(jīng)過一年全體干部職工的艱苦努力,在區(qū)局領導的帶領下,全局上下一心,深挖稅收潛能,強化稅收征管,加大稅收稽查和評估力度等措施,在極為不利的形勢下,嚴抓制度措施有效的落實,使去年稅收有了較大幅度的增長,我局全年累計組織稅收收入55581萬元,同比增長21.93%,增收9997萬元,完成市局下達稅收收入任務48,610萬元的114.34%。其中,增值稅收入為45573萬元,同比增長29.68%,增收10430萬元;企業(yè)所得稅收入8563萬元,同比下降4.9%,減收441萬元;消費稅收入1434萬元,同比增長0.56%,增收8萬元。同時,完成區(qū)級收入14,711萬元,同比增長36.63%,增收3,944萬元,完成區(qū)委、區(qū)政府下達收入任務14,409萬元的102.10%。去年的稅收收入和區(qū)級收入總量均創(chuàng)出歷史新高。市委常委、區(qū)委書記為此專門批示:“國稅今年實現(xiàn)正增長,扭轉(zhuǎn)了多年下滑的勢頭,經(jīng)驗和做法值得好好總結(jié)”。

  去年我局積極采取多種有效的組織收入措施:

  一是年初召開全局稅收收入分析會,及時將稅收收入任務層層分解,切實把收入任務落實到人。

  二是實行組織收入領導掛鉤責任制。加強部門間協(xié)調(diào)配合,形成上下聯(lián)動、責任到人的工作機制,從而確保組織收入工作任務、措施、目標全面落實到位,抓出成效;對引起稅源變化的情況,保持高度的敏銳性,及時有針對性地深入相關稅源企業(yè),準確了解稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,掌握經(jīng)濟稅源第一手材料,及時發(fā)現(xiàn)組織收入工作中存在的問題和稅收征管的薄弱環(huán)節(jié)。

  三是加強區(qū)重點稅源企業(yè)的監(jiān)控和管理,及時掌握重點稅源變動情況,充分利用政府協(xié)稅護稅信息平臺,強化監(jiān)控數(shù)據(jù)的分析與應用,局班子成員親自帶著相關股室到地稅局、國土局、區(qū)運輸局、水利局、公路局、工商局、發(fā)改局、經(jīng)信局、開發(fā)區(qū)等部門了解掌握相關數(shù)據(jù),為加強征管提供了可靠的依據(jù)。

  四是加大稅收征管力度,促進稅收穩(wěn)步增長

  一是全面加強對個體戶定額核定征管工作,全區(qū)共有定期定額戶3,013戶,去年達到起征點以上業(yè)戶同比增加12%。

  二是加強行業(yè)稅源控管。根據(jù)不同行業(yè)的經(jīng)營特點,總結(jié)行業(yè)管理的方法和規(guī)律,對砂石磚瓦等行業(yè)的稅收管理進行分析研究。向區(qū)政府提出了具有針對性的稅收征管方案,引起了區(qū)政府相關部門的重視。

  三是改進納稅評估的工作方式和方法,注重納稅評估案頭分析,并針對典型性的行業(yè)進行納稅評估。全年開展納稅評估80戶,目前已完結(jié)72戶,在評8戶,累計查補入庫稅款33.51萬元,調(diào)減增值稅留抵稅額37.38萬元,調(diào)減虧損額488.72萬元。區(qū)局組織對121戶所得稅企業(yè)開展了納稅評估,全年調(diào)減企業(yè)虧損1270.05萬元,調(diào)增應納稅所得額101.09萬元。

  四是成功構建了三大行業(yè)(茶制造業(yè)、飲料制造業(yè)和黑色金屬及有色金屬)的企業(yè)所得稅評估模板,該評估模板的構建,促進了區(qū)局對這三大行業(yè)的所得稅稅源科學化、精細化的監(jiān)管,堵塞了行業(yè)管理漏洞,增加稅收收入,獲得了市局的好評。

  五是認真組織開展20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作。全區(qū)匯算清繳企業(yè)569戶,匯繳面達99.65%,網(wǎng)上申報率達92%。去年我局匯算清繳工作得到了市局的通報表揚。

  六是抓好稅收征管改革的前期實施準備,征管部門根據(jù)我局實際積極制定改革方案,為明年全面開展征管改革做好各項準備。

 。ǘ﹫猿忠婪ㄐ姓罅ν七M法治稅務建設

  充分利用執(zhí)法考核系統(tǒng)及去年新推行的red系統(tǒng)預警監(jiān)控功能,做好稅收執(zhí)法風險的防范。同時嚴格落實稅收執(zhí)法考核工作,完善執(zhí)法考核制度,強化權力監(jiān)督制約,對有執(zhí)法過錯的將進行經(jīng)濟懲戒和行政處理。去年共有4人次因執(zhí)法過錯受到批評教育的行政處理和經(jīng)濟懲戒,從而進一步規(guī)范稅收行政行為。

  稽查部門繼續(xù)開展稅收專項檢查,進一步整頓和規(guī)范行業(yè)稅收秩序,嚴厲打擊制售假的發(fā)票、出口騙稅等違法行為,規(guī)范了稽查執(zhí)法行為,提高了辦案質(zhì)量。全年共立案檢查13宗,輔導企業(yè)自查17戶,配合區(qū)局完成16戶企業(yè)所得稅、6戶高能耗、高污染企業(yè)的評估工作。全年共組織查補稅款入庫593.27萬元,其中稅額473.27萬元、罰款29.98萬元、滯納金90.02萬元,調(diào)減留抵稅額37,136.70元,調(diào)減5戶企業(yè)未彌補虧損額532.4萬元。

 。ㄈ┓e極落實財政扶持政策,平穩(wěn)有序推進營改增試點改革工作

  一是認真落實營改增試點企業(yè)財政扶持政策。幫助 4戶企業(yè)做好應稅服務增值稅繳納情況的審核,使企業(yè)及時獲得800多萬元的財政扶持資金,為營改增試點企業(yè)在新老稅制轉(zhuǎn)換過程中實現(xiàn)了平穩(wěn)的過渡。

  二是切實做好出口退稅管理工作。落實好出口貨物函調(diào)任務的分配和函復工作,及時做好納稅人每月出口貨物退(免)稅申報資料的審核。去年出口退稅已審核報批的退稅額全年累計10811萬元,同比增長11.36%。

  今年以來,我局以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,緊緊圍繞建設“生態(tài)、活力、幸福新仁化”目標和“四化推四區(qū),轉(zhuǎn)型促升級”發(fā)展戰(zhàn)略,積極發(fā)揮財政職能作用,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展,大力組織財政收入,努力優(yōu)化支出結(jié)構,鞏固深化財政改革,加大財政監(jiān)管力度,推動了全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展,F(xiàn)將今年財政工作總結(jié)匯報如下:

  一、財政收支情況

  今年,縣財政部門努力克服各種影響財政收入不利因素,牢牢把握做大財政收入總量這一中心工作,積極聯(lián)動兩稅征收部門,強化稅收征管、嚴防跑冒滴漏,努力消除各種減收因素,同時進一步規(guī)范非稅收入管理,嚴格實行“收支兩條線”政策,努力做到應收盡收,及時入庫,奮力完成財政收支任務。今年1-10月份,全縣財政一般預算收入累計完成36,688萬元,同比增長15.45%。其中稅收25,557萬元(國稅稅收9,316萬元,地稅稅收16,241萬元),非稅收入11,131萬元。截止10月底全縣累計完成財政一般預算支出76,409萬元,同比增支13,667萬元,同比增幅21.78%。其中一般公共服務支出累計14,062萬元,同比增支3,649萬元,同比增幅34.41%。

  二、主要工作完成情況

  今年,是我縣近年來財政形勢最為嚴峻、最為困難的一年。面對各種挑戰(zhàn),我們在縣委縣政府和主管部門的正確領導下,堅定信心、振奮精神,通過認真制訂和落實各項有效措施,扎實做好各項工作,確保了各項工作任務的完成。

 。ㄒ唬┓e極發(fā)揮財政職能作用,大力促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。

  堅持以支持發(fā)展為第一要務,積極發(fā)揮財政職能作用,科學調(diào)控,大力培植財源,積極促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。一是充分發(fā)揮財政分配職能支持縣域經(jīng)濟發(fā)展。以農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、財政扶貧、財政支農(nóng)為切入點,結(jié)合我縣“四化推四區(qū)”工作戰(zhàn)略,進一步加大對“三農(nóng)”、“四區(qū)”等方面的投入,加大扶持力度,加快縣域經(jīng)濟發(fā)展步伐。二是充分發(fā)揮財政融資職能支持縣域經(jīng)濟發(fā)展。今年我局加大了融資工作力度,積極為各項建設籌措資金。今年1-10月累計向金融機構融資15,100萬元,積極推動土地盤活工作,為加快我縣城市建設奠定堅實的基礎。三是創(chuàng)造良好的體制政策環(huán)境,切實做好服務和配套工作,按照縣委、縣政府的要求制定落實財政優(yōu)惠政策,大力支持工業(yè)園區(qū)和重點項目的建設,為開拓財源、壯大財政實力營造良好的基礎。今年,我縣財政對經(jīng)濟增長的杠桿作用進一步強化。

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