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小金庫工作總結

時間:2023-04-13 03:09:48 總結 投訴 投稿

小金庫工作總結(精選16篇)

  總結是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料,他能夠提升我們的書面表達能力,因此我們要做好歸納,寫好總結。那么你知道總結如何寫嗎?下面是小編收集整理的小金庫工作總結,希望對大家有所幫助。

小金庫工作總結(精選16篇)

  小金庫工作總結 篇1

  根據(jù)《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關要求,我校組織人員對學校至今的財務工作進行了徹底清理的檢查,并按照上級文件精神對自查自糾的結果進行了公示,現(xiàn)將我!靶〗饚臁睂m椫卫怼盎仡^看”工作進行如下總結:

  一、自查自糾的過程及結果

  在接到上級下發(fā)的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的`工作方案》后,學校立刻成立了以校長孫鶴立同志為組長,學校副校長、主管財務工作的領導為副組長,以財務人員和普通員工為組員的領導小組,并對當機立斷以來的財務工作進行了全面的梳理和檢查。

  在自查自糾的過程中,我校的財務工作沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀的問題,特別是沒有存在性質嚴重的“小金庫”問題,無資產(chǎn)出租收入等其它收入。

  二、自查自糾結果的公示

  為增加學校財務管理的透明度,我校一直堅持財務公開制度,特別是在這次專項治理“回頭看”工作過程中,我校把自查自糾的結果,按照《方案》中的有關規(guī)定進行了公告、公示,而且在公示期間并沒有接到任何人的舉報電話》

  三、自查自糾結果的上報

  按照《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求,在此項活動的最后,我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領導小組,組織財務工作人員對自查自糾的結果及時的總結,對下發(fā)的表格進行詳細的填寫,并按要求上報到上級主管部門。

  雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中,我校并沒有發(fā)現(xiàn)任何違法違紀問題,但通過自查自糾,也發(fā)現(xiàn)了一些財務管理上的問題,特別是財務人員的工作能力還有待于進一步的提高。

  小金庫工作總結 篇2

  根據(jù)《關于印發(fā)的通知》(新治金辦[20xx]4號)要求,我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則,嚴格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟,廣泛動員,精心部署,認真組織,穩(wěn)步推進,對財務管理行為展開了全面復查,著力建立健全防治“小金庫”的長效機制,F(xiàn)將全年工作總結如下:

  一、基本情況

  我辦共設立基本戶和零余額戶兩個賬戶,負責日常運作資金管理,無設置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

  二、主要做法

 。ㄒ唬┘訌婎I導,落實責任,扎實有效開展專項治理工作

  為認真做好“小金庫”專項治理工作,我辦領導高度重視,成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,認真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作,明確工作目標、任務和措施,落實專人具體負責,并在全體干部職工大會上傳達文件精神,要求相關部門按時保質完成各階段工作,建立健全防治“小金庫”的長效機制,確保各項工作落到實處。

 。ǘ┩晟浦贫,嚴肅紀律,杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財務管理及運作方面,不斷完善制度,研究制定出《財務管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務管理制度,規(guī)范單位財務行為,加強財務管理,嚴格財經(jīng)紀律,建立內(nèi)控機制,做到財務工作專人負責,日清月結,賬目清楚,堅持?顚S茫从媱澽k事,嚴格把關財務審批程序,凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù),有經(jīng)手人、報銷人簽名和單位分管領導簽批,消除虛假會計信息,提高會計信息質量,從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。

 。ㄈ┐胧┑昧Γ柟坛晒,建立健全防治“小金庫”的長效機制

  對于“小金庫”問題,要以專項治理工作為契機,通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結合工作實際不斷總結,著力完善防治“小金庫”長效機制,一是把“小金庫”治理工作推向深入,納入我辦財務工作的'年度計劃和長遠規(guī)劃,不斷完善財務制度程序,加強財務人員技能和職業(yè)道德的培訓,確!靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化;二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣傳,使每位干部職工深刻領會政策精神,切實認識“小金庫”的危害性,增強法治理念和制度意識,鼓勵監(jiān)督和舉報,為建立長效機制奠定群眾基礎;三是全面復查工作的開展,進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認識,積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗,促進了基礎管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。

  三、下一步工作

  今后,我辦將嚴格執(zhí)行行政單位財務管理各項規(guī)章制度,進一步深化對治理工作重要意義的認識,切實增強責任感和使命感,健全財務管理體系,完善相關財務制度,嚴肅財經(jīng)紀律,把“小金庫”長效機制建設作為根本任務積極推進。

 。ㄒ唬┘訌娝枷虢逃。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,采取各種行之有效的形式,如網(wǎng)絡、專題會議、職工大會等,增強法治理念和制度意識,增強按制度辦事的行為意識,讓干部職工養(yǎng)成嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度,按制度辦事的良好習慣,營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育,使其不愿設立“小金庫”。

 。ǘ┙∪珒(nèi)控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預期效果的前提,因此,要進一步完善內(nèi)控制度,在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性,又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調(diào),建立和完善結構合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度,使其不能設立“小金庫”。

  (三)強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查,嚴肅問責懲處,是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度,配備監(jiān)督力量,整合監(jiān)督資源,加大監(jiān)督投入,在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”,使監(jiān)督懲處制度落到實處,通過責任追究和高壓嚴懲,使其不敢設立“小金庫”。

  小金庫工作總結 篇3

  根據(jù)相關的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我局各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

  一、 自查自糾組織實施情況

  我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發(fā)《關于防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由局財務會計具體負責此次專項治理工作。20xx年x月x日我局召開關于開展專項治理“小金庫”工作會議,我局黨委,辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位一定要按局機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上

  報。

  按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的.,對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾情況進行了公示。

  二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

  在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。

  三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施

  通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

  (一)從源頭抓起,全面治理

  從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政

  策,使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

 。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理

  首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

 。ㄈ┘訌娙罕姳O(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任

  設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

 。ㄎ澹┘訌妰(nèi)部控制和審計監(jiān)督

  建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

  四、 自查自糾報表重要事項說明

  在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

  小金庫工作總結 篇4

  按照縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)的《關于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾工作情況總結如下:

  一、健全組織,強化領導。

  為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,辦公室財務部門具體負責實施此次專項治理工作。

  二、加強宣傳,提高認識。

  針對“小金庫”這項專項治理工作,領導小組要求大家從深入學習實踐科學發(fā)展觀的高度正確認識開展此項活動的重大意義,加強廉政建設,規(guī)范財務收支活動,從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關處室和人員認真學習有關文件和會議精神,一方面是加強警示,另一方面要求大家認真自查自糾,切實做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

  三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

  我局“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室,明確了具體聯(lián)絡員,公布了有關文件和材料,確保件件有交待、事事有著落,營造了濃厚的治理工作氛圍。

  四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。

  按照通知要求,我局著重圍繞清理內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

  1.我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2.我局財務部門嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行各項工作流程,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

  3.各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查簿。

  4.按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  5.清查結果進行了通報,并予以公示。在認真清查的`基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強腐敗預防懲治力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作有更大提高。

  小金庫工作總結 篇5

  按照市治理“小金庫”工作領導小組辦公室《關于轉發(fā)中治辦[20xx]7號文件深入貫徹落實賀國強同志關于“小金庫”治理工作重要指示精神的通知》吉治金辦[20xx]9號文件要求和部署,我處高度重視,迅速行動,認真組織學習貫徹中共中央政治局常委、中紀委書紀賀國強同志的重要指示精神,確!靶〗饚臁敝卫砉ぷ靼凑罩醒氲囊笤谀甑浊巴瓿伞,F(xiàn)將工作情況總結如下:

  一、領導重視,認識到位

  處領導積極將“小金庫”問題與市委“思想大解放、作風大轉變、服務大提升”主題教育有機結合起來。組織全體干部職工認真學習領會中央、省、市和有關文件精神,全面安排部署此項工作。把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

  二、加強宣傳,掌握政策

  為使“小金庫”專項治理工作深入開展,形成聲勢,我處開展了多形式、多角度地宣傳中央、省和市委、政府關于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,深入學習“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求,鼓勵廣大干部職工積極參與“小金庫”專項治理工作,充分認識開展此項工作的重大意義,按照文件要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的不足,有效促進了我處自查自糾和“回頭看”工作的開展。

  三、認真開展自查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律

  按照“小金庫”專項治理工作精神的要求,我處重點圍繞“清理內(nèi)容”中的各項指標開展清查活動。

  1、財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

  3、按照財務管理制度要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  4、在認真清查的.基礎上,寫出不再設立“小金庫”的承諾書。建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。我處通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,將進一步完善相關財務制度,促進財務管理工作規(guī)范、有序。

  小金庫工作總結 篇6

  根據(jù)財政部《關于印發(fā)<深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案>的通知》(財監(jiān)[20xx]19號),該辦對中國科學院貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理情況進行了檢查。針對中國科學院系統(tǒng)大、單位多的特點,該辦明確了“以點帶面,重點突出,有的放矢,確保成效”的工作思路,三個小組明確分工,保證了檢查工作順利完成。

  一是科學選取抽查單位。按照檢查工作要求,該辦在全面了解中國科學院管理體制、所屬單位規(guī)模以及近年來外部審計和內(nèi)部審計情況的基礎上,選取了6家單位進行重點檢查。

  二是結合實際明確重點。一是從預算、資產(chǎn)、財務三個方面入手,全面檢查中國科學院系統(tǒng)財務和機關財務。即排查預算編制的'真實性和完整性,預算執(zhí)行的合理性,科目列支的合規(guī)性。全面清理所屬資產(chǎn),檢驗固定資產(chǎn)管理部門是否職責明晰,財務部門記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門管理的資產(chǎn)是否相符,資產(chǎn)的使用和處置以及對外投資是否規(guī)范。對照有關財務制度檢驗財務管理制度是否科學、健全;收支信息是否如實在帳內(nèi)反映;“三公”經(jīng)費、津貼補貼、項目資金等方面的開支有無違規(guī)問題;賬戶管理是否合規(guī)等。二是以科研經(jīng)費為重點,檢查中國科學院高能物理研究所和中國科學院植物所。對照結題課題,選取國家重大專項課題,排查項目申報程序是否規(guī)范,科研資金使用情況是否合規(guī),課題結余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點,檢查中國科學院行政管理局,重點排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問題。

  三是嚴守廉政紀律。檢查期間,該辦檢查組始終繃緊廉政建設這根弦,強調(diào)“打鐵要靠自身硬”,認真貫徹落實中央的八項規(guī)定,嚴格執(zhí)行《中央和國家機關差旅費管理辦法》,堅持集中住宿,集中吃飯(全部集中在中科院機關食堂就餐),樹立了財政部專員辦良好的執(zhí)法形象。同時,在檢查工作中顧全大局,服從安排,加班加點,連續(xù)奮戰(zhàn)17天;遇到問題及時向部監(jiān)督檢查局請示匯報,在財政部的統(tǒng)一指導下,明確檢查思路和檢查重點;嚴格按照《財政檢查規(guī)則》,制作工作底稿,通報交換意見,起草了征求意見函,擬定了處理決定初稿。

  小金庫工作總結 篇7

  為認真貫徹落實萬源市《關于認真做好20xx年全市“小金庫”治理工作的通知》(萬源市治辦[20xx]2號)的文件精神,我公司認真細致地開了展“小金庫”專項治理工作,加強監(jiān)督檢查,建立長效機制,全面總結經(jīng)驗,專項治理工作取得實效,現(xiàn)將相關工作總結如下:

  一、強化領導、提高認識,保證專項治理工作順利開展我公司高度重視“小金庫”專項治理工作,認真組織有關人員學習相關文件,使廣大干部職工深刻認識到“小金庫”專項治理工作的重要性,明白治理工作是強化公司經(jīng)營管理,消除多種風險危害的重要措施,更是公司效益再提高的.重要保障。為此,我公司成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,負責專項治理日常工作。及時下發(fā)了專項治理工作實施方案,明確要求認真自查分析問題,嚴格按原則,按步驟做好專項治理工作,確保不留死角。切實把專項治理工作的各項任務落到實處。

  二、狠抓落實、加快推進,切實認真做好相關工作認真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇問題的事項進行了認真地全面復查,復查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài),我們對相關管理制度及執(zhí)行情況進行深入檢查和分析,努力查后現(xiàn)行制度與實際管理中存在的缺陷,在完善制度、深化改革等方面研究制訂科學有效的對策措施,切實加強內(nèi)部制度建設,全面規(guī)范內(nèi)部管理,建立治理核查和專項檢查機制,徹底消除“小金庫”滋生的土壤。

  三、加強管理、創(chuàng)新機制,努力構建防治“小金庫”長效機制。為做好“小金庫”專項治理工作,鞏固專項治理整改成果,我們將按照“標本兼治、懲防并舉”的原則,全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)問題。從管理制度和管理體制,單位內(nèi)部控制制度,紀檢監(jiān)督和民生監(jiān)督的方式等多個方面,進一步完善內(nèi)部管理制度。加強內(nèi)部監(jiān)督,規(guī)范財務管理,把防范“小金庫”長效機制建設作為專項治理工作的重點任務來抓,并貫穿于公司經(jīng)營工作的全過程和各個環(huán)節(jié)。緊密結合公司管理要求和標準化體系建設,進一步深化經(jīng)營管理,制定和完善各類管理標準,杜絕事隨人變等情況的發(fā)生,實施制度化經(jīng)營,追求管控效果,不斷加強內(nèi)控和監(jiān)督機制建設,努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。

  通過專項治理工作,我公司認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有“小金庫”存在。專項治理工作的進行,使公司進一步完善了內(nèi)控監(jiān)督制度,嚴肅了組織紀律,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到了進一步增強,財務管理進一步規(guī)范,從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力,公司資金管控水平得到全面提升。

  小金庫工作總結 篇8

  構建防治“小金庫”長效機制,是“小金庫”治理工作的根本任務。為不斷深化和鞏固“小金庫”治理工作成果,構建治理“小金庫”的長效機制,從源頭防范和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,我局按照中央治理“小金庫”工作領導小組《關于防止“小金庫”長效機制建設的指導意見》精神以及省、市治理“小金庫”工作領導小組辦公室的工作部署,深挖“小金庫”產(chǎn)生的根源,將“小金庫”納入日常監(jiān)督管理工作中,建立健全教育、制度、管理和監(jiān)督“四位一體”的長效防治機制。

  一、從源頭抓起,疏堵并舉,標本兼治

  增強全局干部群眾的制度意識,筑牢遵紀守法思想基礎,是構建防治“小金庫”長效機制的重要任務,也是落實中央徹底消除“小金庫”目標的前提。制度的宣傳教育過程,就是把制度規(guī)范內(nèi)化為干部群眾道德信念、行為準則和自覺行動的過程。為此,我們從加強教育入手,不斷提高領導干部和財務人員的遵紀守法觀念和廉潔從政意識。

  1、充分認識治理“小金庫”的重要意義。充分認識治理“小金庫”工作的.艱巨性、長期性和重大意義,要求在思想上要認清“小金庫”的嚴重危害性,采用各種行之有效的形式,增強黨員干部的法制觀念和制度意識,引導黨員和干部帶頭學習制度,自覺養(yǎng)成嚴格按制度辦事的良好習慣。

  2、疏導和堵漏兩手抓。一方面,針對現(xiàn)行財務制度有些不健全和不符合實際的地方,應完善相關制度,增強實效性和合理性,引導資金在正常渠道內(nèi)良性循環(huán);另一方面要堵塞漏洞,嚴防資金轉入“小金庫”。

  二、加大制度落實,著力防范

  狠抓“小金庫”的制度建設和落實,使“小金庫”監(jiān)督

  關口前移,不斷完善體制改革和制度創(chuàng)新,從源頭上切斷“小金庫”的資金來源。

  1、嚴格預算單位實有資金帳戶管理。進一步加強預算單位銀行帳戶審批、備案管理制度等,控制新開帳戶,對單位實有資金帳戶進行清理。

  2、完善行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)管,通過理順管理體制整合資產(chǎn)運作,將資產(chǎn)管理與預算管理、財務管理價值管理有效結合。建立行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、監(jiān)督和運營新機制,提高國有資產(chǎn)使用率。

  3、注重加強部門內(nèi)部審計和單位控制力度。強化單位責任人的內(nèi)控意識,逐步實行單位財務公開。明確部門單位財務業(yè)務的職責分工和程序,管錢、管物、管財人員進行相互制約,保證資產(chǎn)的安全、完整,杜絕產(chǎn)生“小金庫”的隱患。

  三、積極深化改革,加大監(jiān)督力度

  1、嚴格落實“小金庫”責任追究制。每年進行一至二次集中自查,同時,采取隨機方式,對治理工作進行不定期抽查。

  2、嚴格落實禁設“小金庫”承諾保證制。簽訂防范和禁設“小金庫”承諾保證書,是“小金庫”治理長效機制的重要舉措。

  3、深化“收支兩條線”管理制度改革。進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。對單位收取的罰沒收入和收費收入分別不同情況,實行不同的收支管理辦法,促進依法行政和公正執(zhí)行。

  小金庫工作總結 篇9

  根據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求,我局在本系統(tǒng)認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,認真領導

  1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關人員的認識。

  2、成立專項治理領導小組:組長杜學政;成員:各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。

  二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制

  根據(jù)縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設“小金庫”的'自查自糾工作,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)我局不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查,對各二級機構起到警示作用。同時,我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)

  小金庫工作總結 篇10

  根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署,我公司迅速行動,高度重視,扎實推進“小金庫”治理工作全面深入開展,取得了階段性成效。

  一、加強組織領導,統(tǒng)一思想認識

  1、強化領導,成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實處,抓出成效,確保工作順利開展,成立了專項治理工作領導小組,辦公室設在分公司財務部,明確了工作職責和重點任務。

  2、精細研究,制定方案。根據(jù)路局和公司有關治理“小金庫”工作的安排,結合分公司實際狀況,先后三次召開領導小組專題會議進行研究,制定了《通化盛達分公司關于20xx年開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》,明確了“小金庫”治理的范圍、資料、方法步驟,提出了明確的工作要求。

  3、廣泛宣傳,提高認識。我公司接到《通化鐵鷹集團關于開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》后,采取四項措施廣泛發(fā)動:一是召開動員大會。就“小金庫”的治理的組織領導、宣傳發(fā)動、自查自糾、重點檢查、獎勵辦法提出了明確要求,統(tǒng)一了全公司干部職工的思想,提高了全公司干部職工的認識;二是加強宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項政策,分別就有關什么是“小金庫”;“小金庫”治理的范圍和資料;“小金庫”有關政策規(guī)定;如何保障我公司“小金庫”治理工作的扎實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署,了解黨和政府用心推進“小金庫”治理工作的決心和信心,為治理工作營造良好的輿論環(huán)境;三是自覺理解監(jiān)督。向社會公布舉報電話、舉報信箱,自覺理解群眾監(jiān)督,發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用;四是及時通報狀況。透過會議、信息、簡報等多種方式,及時將工作進展狀況通報給廣大干部職工和上級機關。

  二、加強整改,深化改革,建立和完善防治“小金庫”的長效機制

  1、深刻剖析,查找原因。在整改落實階段中,針對檢查治理發(fā)現(xiàn)的問題,進行了認真梳理和剖析,對“小金庫”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進行調(diào)查研究,從而找出治理“小金庫”癥結,為下一步完善制度,加強整改奠定基礎。

  2、深化改革,堵塞漏洞。“小金庫”的源頭有多種,但最主要的還是亂收費和資金體外循環(huán),針對這些問題,我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理,構成了完整的國庫單一賬戶體系,收入直繳、支出直達,防止財政資金體外循環(huán)。加強會計隊伍建設,加強會計人員的`素質教育,提高會計的思想素質、業(yè)務素質,強化會計人員的誠信意識,充分發(fā)揮會計人員的監(jiān)督作用。

  三、精心組織實施,確保工作落實

  1、抓培訓,明確政策,提高素質!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ髡咝詮,專業(yè)性強,工作比較復雜,為了確保治理工作質量和效率,分別舉辦了兩期培訓班。一是舉辦各部門各單位財務負責人培訓班,講解“小金庫”治理工作的有關政策,講解自查工作要求;二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓班,講解檢查方法、檢查程序等操作知識,為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎。

  2、抓自查自糾,鼓勵自省,重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結束,應納入自查的單位全部開展了自查,自查率達100%。在自查自糾階段中,我們鼓勵單位或個人自查自糾,對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理,明確規(guī)定凡自查認真、糾正及時的,對職責單位可從輕、減輕或免予行政處罰,對有關職責人員可從輕或減免予處分;保證了不走過場,不弄虛作假。

  3、抓重點檢查,區(qū)分界限,及時查處。重點檢查于9月初開始至9月底基本結束。在重點檢查階段,我們嚴格把握“一個標準、一套程序、一把尺度”,做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑,不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度,對單位在檢查組進驗前如實上報“小金庫”問題的,從輕從寬處理,對單位在檢查組進驗后查出“小金庫”問題的,則要嚴肅查處。

  4、抓線索,動員群眾,鼓勵舉報。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查不夠的,透過群眾舉報,尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》、《舉報案件查處督辦制度》以及《舉報轉辦制度》。

  今年我分公司“小金庫”專項治理工作在公司治理“小金庫”領導的領導和支持下,經(jīng)過分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作,取得了必須成績。我們將在今后的工作中,進一步制定完善各項管理制度,建立健全財務管理和監(jiān)督制約機制;進一步加大查處“小金庫”力度,進一步加大財務公開力度,為深入推進反腐倡廉建設,構建社會主義和諧社會作出新貢獻。

  小金庫工作總結 篇11

  按照《縣小金庫治理工作實施方案》和全縣機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,局黨組領導高度重視,并認真開展清理“小金庫”工作,現(xiàn)將有關工作情況報告如下:

  領導重視,深入動員。局黨組高度重視,按照《通知》要求在第一時間成立了以黨組書記、局長張學立為組長、副局長宋德啟、紀檢組長李保印為副組長的小金庫治理工作清查小組,并公開了舉報投訴電話。在局民主生活會上,局長張學立又強調(diào)了小金庫治理工作的重要性,并發(fā)動全局職工積極參與并監(jiān)督統(tǒng)計局的“專項治理”自查工作,以確保自查工作的順利進行,扎實有效地開展清理工作。

  認真自查,及時上報。 按照《通知》的要求,通過對照文件深入自查,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標進行清查活動,對全局進行了認真細致的'清查。

  1、嚴格按照有關文件的要求,深入自查自糾。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  3、按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查自糾,統(tǒng)計局認真執(zhí)行財務的有關規(guī)定,沒有小金庫,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,并通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,完善了相關財務制度,加強了從源頭上防治腐,反腐工作進一步得到提高。

  小金庫工作總結 篇12

  根據(jù)中央和自治區(qū)關于開展“小金庫”專項治理的要求,集團公司20xx年重點開展了“小金庫”專項治理工作。

  一、嚴格執(zhí)行工作步驟

  按照“小金庫”專項治理工作要求,公司召開“小金庫”專項治理工作動員會,到20xx年11月底。主要采取自查自糾和重點檢查相結合的方式進行。

  1、廣泛動員,周密部署。從3月開始到7月底,是公司“小金庫”治理工作的動員部署階段。各分子公司高度重視,認真做好動員部署工作。一是廣泛動員,深入宣傳。根據(jù)中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(以下簡稱《意見》)、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《設立“小金庫”和使用“小金庫”款項違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》等有關文件要求,結合部門實際,認真組織學習《實施辦法》,通過思想發(fā)動、政策宣傳、輿論引導,使每位干部職工了解中央治理“小金庫”的政策和決心,并主動參與“小金庫”專項治理。二是切實加強組織領導,周密部署。集團公司主要領導親自抓,分管財務主要負責人具體負責專項治理工作。成立了由紀委書記XXX任組長,黨委書記XXX任副組長,公司紀檢監(jiān)察、財務監(jiān)督、監(jiān)事會辦公室為領導小組成員。制定了“小金庫”治理方案,明確各項政策規(guī)定,分解落實具體措施,一級抓一級,層層落實責任,確保了“小金庫”治理工作的有效開展。

  2、全面自查,認真自糾。從8月初到9月中旬,在本階段,公司按照《意見》和《實施辦法》要求及本部門工作方案,全面組織了自查,認真進行了自糾。一是自查工作面達到100%。自查范圍包括集團公司及各分子公司,賬內(nèi)賬外資金資產(chǎn)。對重點部門和環(huán)節(jié),進行專項檢查,確保全覆蓋、不走過場。二是保證自查自糾效果。公司領導小組有重點地進行督促指導,及時做好政策解釋工作,確保了自查自糾工作落到實處;如果在自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題,立即糾正、封存、停止運作,在9月15日前納入本部門法定賬簿管理或者按照國家有關規(guī)定處理,強調(diào)不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。三是建立自查自糾工作承諾制和公示制。公司主要負責人對自查自糾情況負責,并以適當形式公示,接受監(jiān)督。對在專項治理中瞞報漏報自查自糾信息的,將嚴肅追究責任單位和相關責任人員的責任。四是及時上報工作報告和統(tǒng)計報表。自查自糾工作結束后,及時報送自查自糾情況和報表,部門主要負責人、會計或主管財務負責人分別簽字,并對報告的真實性和可靠性負責。

  3、突出重點,深入檢查。從9月中旬到10月中旬,在全面自查自糾的基礎上,由公司監(jiān)察辦公室、財務部牽頭,紀委參與,組成檢查小組,進行檢查。檢查對象:一是各分子公司;二是基本建設和相關投資項目;三是自管社保資金以及從成本費用中提取建立各類基金;四是群眾舉報的部門。

  4、及時整改,處理到位。從10月中旬到12月5日為整改落實階段。一是及時明確整改政策標準。要按照整改政策標準,認真落實整改意見,確保整改到位。二是認真做好“小金庫”資金及其形成資產(chǎn)的處理。對“小金庫”資金余額、使用形成的資產(chǎn)以及追回的資金,及時納入法定賬簿核算或按照國家有關規(guī)定處理。三是把握政策,落實相關人員責任。在清理過程中,無論“小金庫”是哪一位領導設立的,現(xiàn)任領導都要按規(guī)定堅決予以糾正,否則追究現(xiàn)職相關領導責任。四是探索建立健集團公司防治“小金庫”的長效機制。針對發(fā)現(xiàn)問題,結合公司管理制度,剖析產(chǎn)生問題的原因,及時制訂切實有效的整改措施,建立和完善相關管理制度,從源頭上防止“小金庫”問題的再次產(chǎn)生。

  二、堅持“依紀依法、寬嚴相濟、自查從輕從寬、被查從重從嚴”指導思想

  1、凡自查認真、糾正及時,情節(jié)較輕的,可免予處分;情節(jié)較重的.,也可減輕或者從輕處分。

  2、對在自查階段不主動報告甚至是故意隱瞞,在檢查中被查出的“小金庫”,要從重從嚴進行處理。檢查中被查發(fā)現(xiàn)“小金庫”金額較大,對負有領導責任和直接責任的人員一律先予停職,再按照相關程序進行調(diào)查核實,作出組織處理。同時,公司還將依據(jù)業(yè)績考核有關規(guī)定,給予業(yè)績考核扣分;造成損失的,還將按照資產(chǎn)損失責任追究的有關規(guī)定,追究相關責任人的責任。對部門被查出“小金庫”的,既要追究部門負責人和直接責任人的責任,也要追究上一級次直至公司的領導責任。

  3、對那些三令五申,頂風違紀,再設立“小金庫”的主要領導、分管領導和直接責任人將嚴肅處理和追究責任和通報批評。

  4、切實維護舉報人合法權益,嚴格執(zhí)行信訪舉報保密制度,堅決打擊報復舉報人的行為。

  三、切實落實工作要求

  1、加強組織領導,建立領導工作機制。在集團公司黨委和區(qū)社紀委領導下,由公司領導小組牽頭此項工作。按照統(tǒng)一領導、黨政齊抓共管、部門各負其責的要求,建立領導小組,部門主要負責人親自掛帥,按照分級負責、分口把關要求,切實擔負起專項治理工作的組織領導職責。公司各級財務、紀檢監(jiān)察、審計、組織人事等部門要共同參與,明確任務分工,落實責任主體,對治理工作全面部署,狠抓落實。

  2、深刻領會政策,力爭將問題消化在自查自糾階段。深刻學習領會政策,高度重視治理自查自糾工作,保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過場、不留死角。要進一步提高各部門對自查自糾工作的認識,增強工作的自覺性和主動性,鼓勵自查,努力在自查過程中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。

  3、配合重點檢查,堅決抵制弄虛作假行為。在做好自查自糾工作基礎上,配合檢查組工作,全面、及時、客觀、真實地提供相關資料,不得瞞情不報。

  4、深入排查資產(chǎn)與財務管理隱患,完善制度,形成預防長效機制。對排查在生產(chǎn)經(jīng)營管理、財務和資產(chǎn)管理等方面存在的隱患,堵塞容易和有可能形成“小金庫”的管理漏洞,堅持標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理的方針。

  5、發(fā)動群眾,做好宣傳。大力宣傳中央治理“小金庫”的堅強決心和治理有關政策規(guī)定。通過舉報電話和意見箱、獎勵方式,鼓勵群眾舉報,采取有效措施保護舉報人合法權益。充分利用案例,開展警示教育,增強領導人員和財務人員的責任意識與法紀觀念,筑牢思想道德防線。

  小金庫工作總結 篇13

  為深入貫徹落實黨的十七屆四中全會和十七屆中央紀委第六次全會精神,繼續(xù)深化“小金庫”專項治理工作,根據(jù)《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知精神,我校積極開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下:

  一、加強組織領導

  為了認真貫徹落實《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知要求,切實加強對我!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯慕M織領導,確保我!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ魅〉脤嵭В(jīng)校委會討論,決定成立中壩鎮(zhèn)上壩小學“小金庫”專項治理工作領導小組,研究制定治理措施,協(xié)調(diào)解決有關問題。

  領導小組組成人員如下:

  組長:

  副組長:

  成員:

  二、任務目標

  我校成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,切實加強組織領導,健全工作機制,全面深入推進我!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ,堅決掃除專項治理工作死角,始終抓住構建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務,建立健全長效機制,探索從源頭上根治的有效途徑。

  三、“小金庫”專項治理工作開展情況

  1、為確保我校“小金庫”專項治理工作取得實效,我校成立中壩鎮(zhèn)上壩小學“小金庫”專項治理工作領導小組。

  2、定期對學校財務情況進行自查自糾。

  學校組織“小金庫”專項治理工作領導小組成員,對照下列問題定期進行自查自糾:

  (1)未納入總賬管理、隱瞞收入、往來賬中列收列支的;

 。2)擅自增加收費項目、改變范圍收費的;

  (3)坐收坐支;

 。4)未經(jīng)國有資產(chǎn)管理局批準,擅自核銷國有資產(chǎn)的;

  (5)應繳非稅專戶而未繳的;

  (6)學校房屋、農(nóng)(林)場、設備等資產(chǎn)出租和處置收入設立“小金庫”的;

 。7)勤工儉學等其他收入未納入規(guī)定賬簿的;

 。8)用假xx等非法票據(jù)套取資金的.;

 。9)扣發(fā)教師工資、獎金設立“小金庫”的。

  3、定期對“小金庫”專項治理工作情況進行公示,接受全體教職工監(jiān)督。

  4、向上級管理部門做出鄭重承諾。

  我校不存在本次專項治理所述的“小金庫”,并保證今后嚴格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定,堅決杜絕設立“小金庫”行為。今后若發(fā)現(xiàn)我校有“小金庫”,愿意承擔相應的責任,并接受組織相應的處理。

  小金庫工作總結 篇14

  根據(jù)《關于開展2022年“小金庫”專項治理工作的通知》要求,為切實履行“小金庫”專項治理主體責任,集經(jīng)辦及時組織財務主管人員,認真學習上級關于開展“小金庫”專項治理工作的有關文件精神,及時開展專項治理工作,現(xiàn)就我部門開展“小金庫”專項治理工作情況總結如下:

  一、高度重視,迅速行動

  接到通知后,我部門領導高度重視,迅速行動起來,召開由工作會議,進行自查部署。明確自查范圍,確定自查內(nèi)容。同時,對照相關文件要求,認真開展自查,并對“小金庫”、業(yè)務接待費用、會議費、職工福利費、職工教育經(jīng)費等內(nèi)容進行重點清查。要求財務人員認真清查,不走過場。

  二、全面落實,認真自查

  通過學習上級的.文件精神,我們深刻認識到開展此項工作的重要性,對待“小金庫”專項治理工作絕不能敷衍了事,要把此項工作做為頭等大事來抓,認真開展自查。一是我們按照“小金庫”專項治理工作通知要求的相關內(nèi)容,結合本公司實際情況將自查自糾內(nèi)容逐項分劈到各主管人員,指定牽頭人員,以確保此次“小金庫”專項治理工作不走過場,全面覆蓋、不留死角。二是在自查階段,按照上級要求首先從公司財務和各經(jīng)營網(wǎng)點財務入手,重點對各項經(jīng)濟業(yè)務進行了認真的梳理,全面自查。

  通過這次自查,全體人員進一步認識到了“小金庫”專項治理工作的重要性。在今后的工作中我們要進一步規(guī)范經(jīng)營,廉潔自律,嚴格落實中央八項規(guī)定精神,確保各項經(jīng)營管理工作順利完成。

  小金庫工作總結 篇15

  按照市治理“小金庫”工作領導小組辦公室《關于轉發(fā)中治辦[20XX]7號文件深入貫徹落實賀國強同志關于“小金庫”治理工作重要指示精神的通知》吉治金辦[20XX]9號文件要求和部署,我處高度重視,迅速行動,認真組織學習貫徹中共中央政治局常委、中紀委書紀賀國強同志的重要指示精神,確保“小金庫”治理工作按照中央的要求在年底前完成,F(xiàn)將工作情況總結如下:

  一、領導重視,認識到位

  處領導積極將“小金庫”問題與市委“思想大解放、作風大轉變、服務大提升”主題教育有機結合起來。組織全體干部職工認真學習領會中央、省、市和有關文件精神,全面安排部署此項工作。把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

  二、加強宣傳,掌握政策

  為使“小金庫”專項治理工作深入開展,形成聲勢,我處開展了多形式、多角度地宣傳中央、省和市委、政府關于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,深入學習“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求,鼓勵廣大干部職工積極參與“小金庫”專項治理工作,充分認識開展此項工作的重大意義,按照文件要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的不足,有效促進了我處自查自糾和“回頭看”工作的開展。

  三、認真開展自查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律

  按照“小金庫”專項治理工作精神的要求,我處重點圍繞“清理內(nèi)容”中的'各項指標開展清查活動。

  1、財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

  3、按照財務管理制度要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  4、在認真清查的基礎上,寫出不再設立“小金庫”的承諾書。建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。我處通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,將進一步完善相關財務制度,促進財務管理工作規(guī)范、有序。

  小金庫工作總結 篇16

  根據(jù)黔“小金庫”治理辦【20XX】15號《關于轉發(fā)中央治理“小金庫”工作領導小組“中治金【20XX】7號”的通知》的文件規(guī)定,我局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

  一、自查自糾組織實施情況

  我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達《20XX年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

  二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

  在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫”等情況。

  三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

  通過此次自查自糾工作,提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

 。ㄒ唬⿵脑搭^抓起,全面治理

  從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”。所有收入資金實行收支兩條線,全額上繳財政,需用時再打報告申請。

  (二)加強資產(chǎn)管理

  首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,對公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

 。ㄈ┘訌妼ω攧杖藛T管理

  強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質量,使會計的.監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

  (四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督

  建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結合的原則,加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月?lián)䦟嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

  四、自查自糾報表重要事項說明

  在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

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